Kraken正在招聘 内部审计主管

Kraken

概观

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内部审计主管负责确保有效控制,风险管理和对运营的管理控制,财务报告的可靠性以及对法律法规的遵守情况。内部审计主管负责内部审计人员的监督,内部审计计划的制定和执行以及向董事会介绍审计结果。

此角色是专职的远程角色,可能位于加拿大或美国。

职责:

  • 监督公司内部审计的计划,组织,方向和控制;制定基于风险的审计目标,设计审计计划和时间表。
  • 通过测试和验证记录的控件和工作流程,成为第三道防线。
  • 确保审计计划达到保护公司和客户资产的目标,并确保遵守所有适用于这项工作的政策,程序,联邦和州法律/法规并保持最新状态。
  • 向管理层提出建议,以减轻在预防措施,政策,程序,文件或利用其他机会可改善公司运营和内部控制方面的风险。
  • 与各种利益相关者紧密合作,以提供有关运营,财务会计和内部控制的咨询和最佳实践建议。
  • 确保对公司的高风险产品,服务和流程进行定期审核。
  • 与外部审计公司或监管审查员协调审计计划或计划。
  • 保持准确和最新的审核程序,程序和相关文档。
  • 审查内部审核员,外部审核员和检查员发现的弱点,以确保管理层的纠正措施是适当且有效的。
  • 确保遵循高标准的考试,以提供专业的审核范围。
  • 寻求改善公司内部审计实践,审计计划方法,审计效率和持续有效性的方法。
  • 确保维持适当水平的员工培训,包括专业证书,以符合审核标准。必须与其他资源和/或专业人士建立共同采购关系,以完成审计计划。
  • 保持对金融服务行业审计控制和趋势的先进知识和意识。
  • 监督出现的特殊项目和/或调查。

资格:

  • 商业管理,会计,信息系统学士学位或相关学位。本科以上学历者优先。
  • 在内部审计和外部审计方面有8年以上的进阶业务专业经验。
  • 需要认证内部审计师(CIA),认证信息系统审计师(CISA),注册会计师(CPA)或其他相关专业认证。
  • 零售银行或经纪人知识以及适用的法规要求。

必备技能:

  • 出色的组织和时间管理技能,能够使用积极的监督技术为一名或多名员工提供领导,监督和培训,以确保最大的生产力;具有组织和委派技巧的能力。
  • 有准备和向董事会和执行人员介绍内部审计结果的经验。
  • 为了成功完成这项工作,一个人将精通Microsoft Word,Excel和Google Drive产品。
  • 高度重视细节以及出色的问题解决和分析能力。
  • 专业接触加密货币行业非常可取。
  • 具有较强的人际交往能力,可以与所有级别的内部审计和业务管理进行交互。
  • 具有阅读,分析和解释复杂文档的能力。具有处理诸如概率和统计推断之类的数学概念的能力。能够将分数,百分比,比率和比例等概念应用于实际情况。能够定义问题,收集数据,建立事实并得出有效的结论。
  • 能够回答来自业务部门,董事会,管理层或监管机构的常见询问。
  • 能够有效地向高级管理层和董事会展示信息。
  • 可靠的独立判断力以及久经考验的声誉和良好的记录,以完全保密,最高的诚信和专业精神行事。
  • 强大的领导能力,在团队管理方面拥有良好的往绩,对组织产生积极影响。

远程美国/加拿大????
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